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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 13:11.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RODRIGO BATISTELLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5337 Data de lançamento: 30/04/2019
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. 05 DIÁRIA "A" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 06,07,08,09,10/05/19 PARA O SECRETÁRIO DA FAZENDA PARTICIPAR DE CURSO NA FAMURS. 0,00 900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2019 VALOR REF. 05 DIÁRIA "A" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 06,07,08,09,10/05/19 PARA O SECRETÁRIO DA FAZENDA PARTICIPAR DE CURSO NA FAMURS. 900,00
10/05/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 900,00
20/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006473 PAGTO. REF. EMPENHO 5337/2019 RODRIGO BATISTELLA - 64425 900,00
TOTAL 900,00 900,00 900,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.