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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO DA SILVA MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5436 Data de lançamento: 02/05/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CORRIMÃO NA PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS. 0,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2019 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CORRIMÃO NA PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS. 200,00
03/05/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/58; 200,00
31/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901937 PAGTO. REF. EMPENHO 5436/2019 CARLOS ALBERTO DA SILVA MEI - 85724 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.