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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO DA SILVA MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5438 Data de lançamento: 02/05/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Desporto e Recreacao
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA REDE DE VÔLEI NO GINÁSIO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. 0,00 700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA REDE DE VÔLEI NO GINÁSIO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. 700,00
03/05/2019 Conforme DANFE Nº 890/24086446; 700,00
31/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901937 PAGTO. REF. EMPENHO 5438/2019 CARLOS ALBERTO DA SILVA MEI - 85724 700,00
TOTAL 700,00 700,00 700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.