Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5626 |
Data de lançamento: |
07/05/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
0,00 |
974,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/05/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
974,10 |
|
|
14/05/2019 |
Conforme DANFE Nº 0/30816; |
|
974,10 |
|
04/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864381
PAGTO. REF. EMPENHO 5626/2019
SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 86286 |
|
|
974,10 |
TOTAL |
974,10 |
974,10 |
974,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.