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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5746 Data de lançamento: 09/05/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Federal
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DAS ENFERMEIRAS NA REALIZAÇÃO DE PREVENTIVOS NO ESF DR. GERARDO BARBOSA. 0,00 51,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DAS ENFERMEIRAS NA REALIZAÇÃO DE PREVENTIVOS NO ESF DR. GERARDO BARBOSA. 51,93
09/05/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 8829 51,93
22/05/2019 Pagamento de Empenho 5746/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 51,93
TOTAL 51,93 51,93 51,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.