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Última atualização realizada em 24/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5849 Data de lançamento: 14/05/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: FNAS - Recurso Federal
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA PIM E CRIANÇA FELIZ. 0,00 115,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA PIM E CRIANÇA FELIZ. 115,70
14/05/2019 Conforme Cupom Fiscal Nº 81097; 115,70
10/06/2019 Pagamento de Empenho 5849/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 115,70
TOTAL 115,70 115,70 115,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.