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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6337 Data de lançamento: 21/05/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Estadual
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GAS OXIGENIO
Fonte de Recurso: SAMU - ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GAS OXIGÊNIO PARA USO NA BASE DO SAMU. 0,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GAS OXIGÊNIO PARA USO NA BASE DO SAMU. 80,00
18/06/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1575 80,00
19/06/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000246 PAGTO. REF. EMPENHO 6337/2019 AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 81069 80,00
TOTAL 80,00 80,00 80,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.