Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DESIGN RICARDENSE - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6356 |
Data de lançamento: |
22/05/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
MOBILIARIO EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
7 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CC 07/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MESAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº142/2019. |
0,00 |
2.170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2019 |
CC 07/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MESAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº142/2019. |
2.170,00 |
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22/05/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/1581; |
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2.170,00 |
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12/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6356/2019
DESIGN RICARDENSE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP - 86841 |
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2.170,00 |
TOTAL |
2.170,00 |
2.170,00 |
2.170,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.