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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO CENTER BERTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6369 Data de lançamento: 22/05/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Federal
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: OLEO LUBRIFICANTE
Fonte de Recurso: MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VEÍCULO Nº114,135,170. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. 0,00 572,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2019 VEÍCULO Nº114,135,170. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. 572,50
22/05/2019 Conforme DANFE Nº 890/24380526; 890/24380457; 890/24380902; 572,50
10/06/2019 Pagamento de Empenho 6369/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 572,50
TOTAL 572,50 572,50 572,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.