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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 13:11.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6440 Data de lançamento: 24/05/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Desporto e Recreacao
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLINHA ACADEMIA DO FUTEBOL PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO EM PASSO FUNDO NO DIA 25/05/2019. 0,00 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2019 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLINHA ACADEMIA DO FUTEBOL PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO EM PASSO FUNDO NO DIA 25/05/2019. 1.000,00
24/05/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 3/394; 1.000,00
24/06/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901963 PAGTO. REF. EMPENHO 6440/2019 TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820 1.000,00
TOTAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.