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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM

Dados do Empenho
Número do empenho: 647 Data de lançamento: 16/01/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal da Assistência Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 33831555 E 33833044 COM VENCIMENTO EM 29/01/2019. 0,00 215,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2019 ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 33831555 E 33833044 COM VENCIMENTO EM 29/01/2019. 215,84
16/01/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 215,84
30/01/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 647/2019 OI SA BRASIL TELECOM - 64819 215,84
TOTAL 215,84 215,84 215,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.