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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 13:11.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6515 Data de lançamento: 28/05/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE PARA AS ATIVIDADES DA EQUOTERAPIA. 0,00 994,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE PARA AS ATIVIDADES DA EQUOTERAPIA. 994,00
28/05/2019 Conforme DANFE Nº 1/3654; 994,00
28/06/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853846 PAGTO. REF. EMPENHO 6515/2019 ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA - 125 994,00
TOTAL 994,00 994,00 994,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.