Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ANA LUIZA BERTANI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6550 |
Data de lançamento: |
29/05/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE FONOTERAPIA |
Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONOTERAPIA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/05/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONOTERAPIA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO. |
500,00 |
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29/05/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 25 |
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500,00 |
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29/05/2019 |
Cfe. INSS - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA, retido na Liquidação Nota de Empenho 6550/2019, 83801 - ANA LUIZA BERTANI |
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55,00 |
25/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6550/2019
ANA LUIZA BERTANI - 83801 |
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445,00 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
29/05/2019 |
55,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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55,00 |
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