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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6622 Data de lançamento: 30/05/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PNEUS
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 114. 0,00 1.180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 114. 1.180,00
30/05/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/188; 1.180,00
04/07/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864377, 864376 PAGTO. REF. EMPENHO 6622/2019 VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO - 52469 1.180,00
TOTAL 1.180,00 1.180,00 1.180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.