Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6622 |
Data de lançamento: |
30/05/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 114. |
0,00 |
1.180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/05/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 114. |
1.180,00 |
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30/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/188; |
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1.180,00 |
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04/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864377, 864376
PAGTO. REF. EMPENHO 6622/2019
VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO - 52469 |
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1.180,00 |
TOTAL |
1.180,00 |
1.180,00 |
1.180,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.