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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BARROS E BARROS COM DE BRINQUEDOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6652 Data de lançamento: 31/05/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Apoio a Creches - Resolução n°28/2012 FNDE
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: TONER/CARTUCHO
Fonte de Recurso: F N D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONERS PARA A IMPRESSÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. 0,00 170,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONERS PARA A IMPRESSÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. 170,00
05/06/2019 Conforme DANFE Nº 890/24610535; 170,00
11/06/2019 Pagamento de Empenho 6652/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 170,00
TOTAL 170,00 170,00 170,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.