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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 01:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6666 Data de lançamento: 31/05/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal da Assistência Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB.
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PP 13/2017 VALOR REF. DIVULGAÇÃO DO ATENDIMENTO DO PROJETO COMUNIDADES RURAIS EM AÇÃO. 0,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2019 PP 13/2017 VALOR REF. DIVULGAÇÃO DO ATENDIMENTO DO PROJETO COMUNIDADES RURAIS EM AÇÃO. 180,00
31/05/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 21/12388; 180,00
18/10/2019 Pagamento de Empenho 6666/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006768 180,00
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.