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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 13:11.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RAMOS E SARTORI LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6686 Data de lançamento: 31/05/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA CONFORME CONCESSÃO DE AUXÍLIO E RECEITUÁRIO. 0,00 8,27

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA CONFORME CONCESSÃO DE AUXÍLIO E RECEITUÁRIO. 8,27
03/06/2019 Conforme DANFE Nº 1/204451; 8,27
04/07/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864378 PAGTO. REF. EMPENHO 6686/2019 RAMOS E SARTORI LTDA - ME - 81415 8,27
TOTAL 8,27 8,27 8,27
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.