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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARIA CELESTE ORTIZ MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6702 Data de lançamento: 03/06/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal da Assistência Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa: OFICINEIRA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE SOCIAL PARA ATUAR JUNTO A SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2019, CFE CONTRATO Nº93/2019. 0,00 900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2019 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE SOCIAL PARA ATUAR JUNTO A SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2019, CFE CONTRATO Nº93/2019. 900,00
03/06/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. 900,00
03/06/2019 Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Nota de Empenho 6702/2019, MARIA CELESTE ORTIZ MEI 99,00
03/06/2019 Cfe. estorno de INSS- PROPRIO, retido no Empenho 6702/2019 -99,00
03/06/2019 LIQUIDADO INDEVIDAMENTE -801,00
03/06/2019 ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 6702/2019 NESTA DATA. -99,00
03/06/2019 EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA -900,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS- PROPRIO 03/06/2019 99,00 Lançada
TOTAL   99,00