Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MAICON DE LIMA DAHMER ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6861 |
Data de lançamento: |
05/06/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO MÊS DE MAIO DE 2019. |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/06/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO MÊS DE MAIO DE 2019. |
800,00 |
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05/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/450; E/451; E/452; E/453; |
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800,00 |
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16/07/2019 |
Pagamento de Empenho 6861/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863429 |
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800,00 |
TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.