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Última atualização realizada em 19/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM

Dados do Empenho
Número do empenho: 7001 Data de lançamento: 07/06/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383 1100, 1046, 1309, 1531, 1707, 1818, 3382, 4450 COM VENCIMENTO EM 28/05 E 04/06/2019. 0,00 1.686,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2019 ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383 1100, 1046, 1309, 1531, 1707, 1818, 3382, 4450 COM VENCIMENTO EM 28/05 E 04/06/2019. 1.686,36
07/06/2019 Conforme Nota Fiscal Nº U/7397974; U/7306513; U/7306514; U/7306515; U/7306518; U/7306517; U/7306516; U/7306519; 1.686,36
19/06/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901961 PAGTO. REF. EMPENHO 7001/2019 OI SA BRASIL TELECOM - 64819 1.686,36
TOTAL 1.686,36 1.686,36 1.686,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.