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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: M APARECIDA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7073 Data de lançamento: 10/06/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Desporto e Recreacao
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CALHAS PARA MANUTENÇÃO DO MÓDULO ESPORTIVO GUILHERME JAOQUIM ROTTA. 0,00 19.520,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CALHAS PARA MANUTENÇÃO DO MÓDULO ESPORTIVO GUILHERME JAOQUIM ROTTA. 19.520,00
11/06/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 24633046 19.520,00
17/09/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006678 PAGTO. REF. EMPENHO 7073/2019 M APARECIDA DA SILVA - 87586 19.520,00
TOTAL 19.520,00 19.520,00 19.520,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.