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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7090 Data de lançamento: 11/06/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GAS DE COZINHA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS P13 P/ USO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO INTERIOR. 0,00 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS P13 P/ USO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO INTERIOR. 75,00
11/06/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 21421 75,00
02/09/2019 Pagamento de Empenho 7090/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 852661 75,00
TOTAL 75,00 75,00 75,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.