Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DIFREMEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7121 |
Data de lançamento: |
11/06/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
887,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/06/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. |
887,60 |
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12/06/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 905311 |
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887,60 |
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03/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864350
PAGTO. REF. EMPENHO 7121/2019
DIFREMEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 86142 |
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887,60 |
TOTAL |
887,60 |
887,60 |
887,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.