Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BARBARA BILHAO KUHN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7163 |
Data de lançamento: |
12/06/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
ALIMENTAÇÃO - REEMBOLSO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ESOCIAL NO DIA 11/06/2019. |
0,00 |
46,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/06/2019 |
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ESOCIAL NO DIA 11/06/2019. |
46,00 |
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13/06/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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46,00 |
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24/06/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7163/2019
BARBARA BILHAO KUHN - 86157 |
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46,00 |
TOTAL |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.