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Última atualização realizada em 29/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7201 Data de lançamento: 13/06/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FIO PLASTICHUMBO PARA MANUTENÇÃO DA RED ELÉTRICA DA COMUNIDADE LINHA DOM JOÃO BECKER. 0,00 89,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FIO PLASTICHUMBO PARA MANUTENÇÃO DA RED ELÉTRICA DA COMUNIDADE LINHA DOM JOÃO BECKER. 89,10
13/06/2019 Conforme Cupom Fiscal Nº 81953; 89,10
16/10/2019 Pagamento de Empenho 7201/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006764 89,10
TOTAL 89,10 89,10 89,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.