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Última atualização realizada em 13/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARISTELA DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 725 Data de lançamento: 21/01/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE ESTRADAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEDRAS E CORDÃO PARALELEPÍPEDO PARA MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS. 0,00 5.900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEDRAS E CORDÃO PARALELEPÍPEDO PARA MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS. 5.900,00
08/02/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 970674 5.900,00
14/02/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850142, 850141 PAGTO. REF. EMPENHO 725/2019 MARISTELA DE OLIVEIRA - 83789 5.900,00
TOTAL 5.900,00 5.900,00 5.900,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.