Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7329 |
Data de lançamento: |
17/06/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO |
Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
8 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 08/2017
VALOR REF. DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO PP 24/2019, PP 25/2019, PP 26/2019, PP 27/2019 E PP 28/2019. |
0,00 |
736,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/06/2019 |
PP 08/2017
VALOR REF. DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO PP 24/2019, PP 25/2019, PP 26/2019, PP 27/2019 E PP 28/2019. |
736,10 |
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18/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2572; |
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736,10 |
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10/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853948
PAGTO. REF. EMPENHO 7329/2019
DELAIR FRANCISCO KOCH - ME - 66213 |
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736,10 |
TOTAL |
736,10 |
736,10 |
736,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.