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Última atualização realizada em 30/04/2024 às 01:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7329 Data de lançamento: 17/06/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO
Conta de Despesa: 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB.
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PP 08/2017 VALOR REF. DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO PP 24/2019, PP 25/2019, PP 26/2019, PP 27/2019 E PP 28/2019. 0,00 736,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2019 PP 08/2017 VALOR REF. DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO PP 24/2019, PP 25/2019, PP 26/2019, PP 27/2019 E PP 28/2019. 736,10
18/06/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/2572; 736,10
10/10/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853948 PAGTO. REF. EMPENHO 7329/2019 DELAIR FRANCISCO KOCH - ME - 66213 736,10
TOTAL 736,10 736,10 736,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.