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Última atualização realizada em 19/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7402 Data de lançamento: 19/06/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.31.00.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA USO NAS EMESF EMILIO HENRIQUE SCHIMITT, IMACULADA CONCEIÇÃO, ALEXANDRE TRAMONTINI E AUGUSTO PERUZZO. 0,00 1.049,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2019 VALOR REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA USO NAS EMESF EMILIO HENRIQUE SCHIMITT, IMACULADA CONCEIÇÃO, ALEXANDRE TRAMONTINI E AUGUSTO PERUZZO. 1.049,80
19/06/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.049,80
25/07/2019 Pagamento de Empenho 7402/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863445 1.049,80
TOTAL 1.049,80 1.049,80 1.049,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.