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Última atualização realizada em 18/09/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MAICON DE LIMA DAHMER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7413 Data de lançamento: 19/06/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA 24 HORAS NA PEDREIRA DA PRATINHA NO MÊS MAIO DE 2019. 0,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2019 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA 24 HORAS NA PEDREIRA DA PRATINHA NO MÊS MAIO DE 2019. 300,00
19/06/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/468; 300,00
18/07/2019 Pagamento de Empenho 7413/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.