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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 7742 Data de lançamento: 24/06/2019
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/3 SOBRE FERIAS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2019. 0,00 522,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2019 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2019. 522,04
24/06/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE JUNHO 2019 522,04
27/06/2019 Pagamento de Empenho 7742/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 522,04
TOTAL 522,04 522,04 522,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.