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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AGRO SUL COM DE PROD AGROPECUARIOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7823 Data de lançamento: 25/06/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: FNAS - Recurso Federal
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA FMASSCFV
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: BL PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS JARDINS DO CRAS E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0,00 371,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS JARDINS DO CRAS E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 371,90
25/06/2019 Conforme DANFE Nº 1/18; 371,90
23/07/2019 Pagamento de Empenho 7823/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 371,90
TOTAL 371,90 371,90 371,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.