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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JANDERSON DE SA SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7835 Data de lançamento: 25/06/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Natureza da despesa: PROJETO MAIS MEDICOS
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. BENEFICIO CONCEDIDO A MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS, CFE LEI MUNICIPAL 3769/2017, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2019. 0,00 15.535,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2019 VALOR REF. BENEFICIO CONCEDIDO A MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS, CFE LEI MUNICIPAL 3769/2017, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2019. 15.535,80
25/07/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 2.219,40
31/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7835/2019 - REF. JULHO/2019 JANDERSON DE SA SANTOS - 88364 2.219,40
26/08/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 2.219,40
03/09/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864455 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7835/2019 - REF. AGOSTO/2019 JANDERSON DE SA SANTOS - 88364 2.219,40
17/09/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 2.219,40
02/10/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864496 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7835/2019 - REF. SETEMBRO/2019 JANDERSON DE SA SANTOS - 88364 2.219,40
28/10/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 2.219,40
07/11/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864553 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7835/2019 - REF. OUTUBRO/2019 JANDERSON DE SA SANTOS - 88364 2.219,40
21/11/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 2.219,40
03/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864592 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7835/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 JANDERSON DE SA SANTOS - 88364 2.219,40
11/12/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 2.219,40
11/12/2019 EMPENHADO A MAIOR -2.219,40
30/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864643 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7835/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 JANDERSON DE SA SANTOS - 88364 2.219,40
TOTAL 13.316,40 13.316,40 13.316,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.