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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: NILTON PRETO MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7871 Data de lançamento: 26/06/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM VEÍCULO Nº 85 40,00 40,00
1.00 VEÍCULO Nº 85 50,00 50,00
1.00 VEÍCULO Nº 121 35,00 35,00
1.00 VEÍCULO Nº 15 250,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2019 VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM VEÍCULO Nº 85 VEÍCULO Nº 85 VEÍCULO Nº 121 VEÍCULO Nº 15 375,00
27/06/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/372; 375,00
12/09/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7871/2019 NILTON PRETO MEI - 80252 375,00
TOTAL 375,00 375,00 375,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.