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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: G5 SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7874 Data de lançamento: 26/06/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 39 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PP 39/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E REATORES PARA SUBSTITUIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 0,00 2.995,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2019 PP 39/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E REATORES PARA SUBSTITUIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 2.995,60
08/07/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 526 2.995,60
27/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7874/2019 G5 SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA EIRELI - 87691 2.995,60
TOTAL 2.995,60 2.995,60 2.995,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.