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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GLORIA MARIA DA CONCEICAO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7891 Data de lançamento: 26/06/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO E ABRIGAMENTO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA NO MÊS DE JUNHO/2019 CFE CONVÊNIO E LEI MUNICIPAL Nº3741/2017. 0,00 2.881,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2019 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO E ABRIGAMENTO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA NO MÊS DE JUNHO/2019 CFE CONVÊNIO E LEI MUNICIPAL Nº3741/2017. 2.881,58
27/06/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/201942; 2.881,58
08/07/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864384 PAGTO. REF. EMPENHO 7891/2019 GLORIA MARIA DA CONCEICAO EIRELI - 85948 2.881,58
TOTAL 2.881,58 2.881,58 2.881,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.