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Última atualização realizada em 19/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: TAIANA FOLETTO GRANDO MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7963 Data de lançamento: 28/06/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: TONER/CARTUCHO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS P/ REPOSIÇÃO NAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS AUGUSTO PERUZZO, IMACULADA CONCEIÇÃO E ALEXANDRE TRAMONTINI. 0,00 528,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS P/ REPOSIÇÃO NAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS AUGUSTO PERUZZO, IMACULADA CONCEIÇÃO E ALEXANDRE TRAMONTINI. 528,00
01/07/2019 Conforme DANFE Nº 890/24890520; 528,00
10/10/2019 Pagamento de Empenho 7963/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863591 528,00
TOTAL 528,00 528,00 528,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.