Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PROCERGS - CIA PROC.DADOSDO RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7969 |
Data de lançamento: |
28/06/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO |
Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES. |
0,00 |
365,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2019 |
VALOR REF. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES. |
365,33 |
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28/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/15898; |
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365,33 |
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10/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853852
PAGTO. REF. EMPENHO 7969/2019
PROCERGS - CIA PROC.DADOSDO RS - 66006 |
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365,33 |
TOTAL |
365,33 |
365,33 |
365,33 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.