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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: PENA E PENA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 8031 Data de lançamento: 01/07/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CRUZETAS E FECHAMENTO DE CHAVES FUSÍVEIS DA REDE ELÉTRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. 0,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2019 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CRUZETAS E FECHAMENTO DE CHAVES FUSÍVEIS DA REDE ELÉTRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. 2.000,00
01/07/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/197; 2.000,00
27/08/2019 Pagamento de Empenho 8031/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.000,00
TOTAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.