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Última atualização realizada em 19/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CLAIR ANTONIO DE MORAES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8050 Data de lançamento: 01/07/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PNEUS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 128,66. 0,00 5.760,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 128,66. 5.760,00
02/07/2019 Conforme DANFE Nº 890/24934120; 5.760,00
16/08/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863465, 863464 PAGTO. REF. EMPENHO 8050/2019 CLAIR ANTONIO DE MORAES ME - 82626 5.760,00
TOTAL 5.760,00 5.760,00 5.760,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.