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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8096 Data de lançamento: 02/07/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso Estadual
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: TRANSPORTE ESCOLAR-RS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 28 REF. 19 VIAGENS MÊS JUNHO/2019, CFE CONTRATO Nº 150/2019. 0,00 4.788,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2019 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 28 REF. 19 VIAGENS MÊS JUNHO/2019, CFE CONTRATO Nº 150/2019. 4.788,00
02/07/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 80 4.788,00
16/07/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000632 PAGTO. REF. EMPENHO 8096/2019 TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME - 1302 4.788,00
TOTAL 4.788,00 4.788,00 4.788,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.