Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8096 |
Data de lançamento: |
02/07/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Estadual |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
TRANSPORTE ESCOLAR-RS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 28 REF. 19 VIAGENS MÊS JUNHO/2019, CFE CONTRATO Nº 150/2019. |
0,00 |
4.788,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/07/2019 |
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 28 REF. 19 VIAGENS MÊS JUNHO/2019, CFE CONTRATO Nº 150/2019. |
4.788,00 |
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02/07/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 80 |
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4.788,00 |
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16/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000632
PAGTO. REF. EMPENHO 8096/2019
TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME - 1302 |
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4.788,00 |
TOTAL |
4.788,00 |
4.788,00 |
4.788,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.