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Última atualização realizada em 19/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM

Dados do Empenho
Número do empenho: 8235 Data de lançamento: 04/07/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: LUZ
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383 3429, 1100 E 4450 COM VENCIMENTO EM 27/06 E 05/07/2019. 0,00 1.590,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2019 ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383 3429, 1100 E 4450 COM VENCIMENTO EM 27/06 E 05/07/2019. 1.590,06
04/07/2019 Conforme Nota Fiscal Nº U/7935012; U/7963761; U/7963761; U/7963762; U/7963762; U/7963763; U/7963766; U/7963766; U/7963765; U/7963765; U/7963764; U/7963764; U/7963767; U/8051276; U/388810; 1.590,06
25/07/2019 Pagamento de Empenho 8235/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 901998 1.590,06
TOTAL 1.590,06 1.590,06 1.590,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.