Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 08/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ELISEU KOPP & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8246 Data de lançamento: 04/07/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Segurança Pública
Subfunção: Policiamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Conta de Despesa: 3390.39.99.06.00.00 - SERVICO DE MONITORAMENTO DE TRANSITO
Natureza da despesa: SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE TRANSITO
Fonte de Recurso: MULTA DE TRÂNSITO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PP 09/2019 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ATÉ 29 NOVAS FAIXAS DE ECV’S (EQUIPAMENTOS CONTROLADORES DE VELOCIDADE)EM PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO POR DOZE MESES, CFE CONTRATO Nº138/2019. 0,00 385.880,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2019 PP 09/2019 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ATÉ 29 NOVAS FAIXAS DE ECV’S (EQUIPAMENTOS CONTROLADORES DE VELOCIDADE)EM PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO POR DOZE MESES, CFE CONTRATO Nº138/2019. 385.880,00
05/07/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2785 11.510,10
25/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8246/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001653 11.510,10
08/08/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2803 31.958,71
30/08/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001568, 001570 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2803 31.958,71
05/09/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 32.452,58
24/09/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001580 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8246/2019 - REF. AGOSTO/2019 NF 2825 ELISEU KOPP & CIA LTDA - 66762 32.452,58
15/10/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2847 31.886,67
23/10/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001629 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8246/2019 - REF. nf 2847 ELISEU KOPP & CIA LTDA - 66762 31.886,67
05/11/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2855 31.217,32
20/11/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001639 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8246/2019 - REF.OUTUBRO/2019 ELISEU KOPP & CIA LTDA - 66762 31.217,32
06/12/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2875 32.333,33
20/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001686, 001685 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8246/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 ELISEU KOPP & CIA LTDA - 66762 32.333,33
20/12/2019 EMPENHADO A MAIOR -179.441,29
06/01/2020 Conforme Nota Fiscal Nº E/2893; 29.760,00
06/01/2020 SUPRESSÃO DE VALOR CONTRATUAL -5.320,00
11/02/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001691 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8246/2019 - REF. NF 2893 ELISEU KOPP & CIA LTDA - 66762 29.760,00
TOTAL 201.118,71 201.118,71 201.118,71
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.