Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/07/2019 |
PP 09/2019
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ATÉ 29 NOVAS FAIXAS DE ECV’S (EQUIPAMENTOS CONTROLADORES DE VELOCIDADE)EM PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO POR DOZE MESES, CFE CONTRATO Nº138/2019. |
385.880,00 |
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05/07/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2785 |
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11.510,10 |
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25/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8246/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001653 |
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11.510,10 |
08/08/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2803 |
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31.958,71 |
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30/08/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001568, 001570
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2803 |
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31.958,71 |
05/09/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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32.452,58 |
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24/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001580
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8246/2019 - REF. AGOSTO/2019 NF 2825
ELISEU KOPP & CIA LTDA - 66762 |
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32.452,58 |
15/10/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2847 |
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31.886,67 |
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23/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001629
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8246/2019 - REF. nf 2847
ELISEU KOPP & CIA LTDA - 66762 |
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31.886,67 |
05/11/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2855 |
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31.217,32 |
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20/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001639
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8246/2019 - REF.OUTUBRO/2019
ELISEU KOPP & CIA LTDA - 66762 |
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31.217,32 |
06/12/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2875 |
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32.333,33 |
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20/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001686, 001685
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8246/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
ELISEU KOPP & CIA LTDA - 66762 |
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32.333,33 |
20/12/2019 |
EMPENHADO A MAIOR |
-179.441,29 |
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06/01/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2893; |
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29.760,00 |
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06/01/2020 |
SUPRESSÃO DE VALOR CONTRATUAL |
-5.320,00 |
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11/02/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001691
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8246/2019 - REF. NF 2893
ELISEU KOPP & CIA LTDA - 66762 |
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29.760,00 |
TOTAL |
201.118,71 |
201.118,71 |
201.118,71 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.