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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MIGLIORINI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8341 Data de lançamento: 08/07/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: FNAS - Recurso Federal
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE ARTESANATO
Fonte de Recurso: PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ARTESANATOS COM O GRUPO DE GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 0,00 1.308,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ARTESANATOS COM O GRUPO DE GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 1.308,61
08/07/2019 Conforme DANFE Nº 2/41753; 1.308,61
02/08/2019 Pagamento de Empenho 8341/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.308,61
TOTAL 1.308,61 1.308,61 1.308,61
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.