Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MIGLIORINI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8341 |
Data de lançamento: |
08/07/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE ARTESANATO |
Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ARTESANATOS COM O GRUPO DE GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
0,00 |
1.308,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/07/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ARTESANATOS COM O GRUPO DE GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1.308,61 |
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08/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 2/41753; |
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1.308,61 |
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02/08/2019 |
Pagamento de Empenho 8341/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.308,61 |
TOTAL |
1.308,61 |
1.308,61 |
1.308,61 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.