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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FILTROBOM COMERCIO AUTOPECAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8349 Data de lançamento: 09/07/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: ADITIVO PARA VEÍCULOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FLUIDO ORGÂNICO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA. 0,00 404,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FLUIDO ORGÂNICO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA. 404,00
09/07/2019 Conforme DANFE Nº 1/151790; 404,00
06/08/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006602 PAGTO. REF. EMPENHO 8349/2019 FILTROBOM COMERCIO AUTOPECAS LTDA - 61147 404,00
TOTAL 404,00 404,00 404,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.