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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FRANCISCO LAIDES DRUNN - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8433 Data de lançamento: 11/07/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. 0,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2019 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. 1.500,00
11/07/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/2; 1.500,00
18/09/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863529, 863528 PAGTO. REF. EMPENHO 8433/2019 FRANCISCO LAIDES DRUNN - MEI - 87657 1.500,00
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.