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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: NELSON FRANCISCO DE RAMOS & CIA LTDA CASA RAMOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8641 Data de lançamento: 17/07/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: ARTIGOS ESPORTIVOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTSAL, VÔLEI E BASQUETE PARA A EMEF AUGUSTO PERUZZO. 0,00 1.186,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTSAL, VÔLEI E BASQUETE PARA A EMEF AUGUSTO PERUZZO. 1.186,80
17/07/2019 Conforme DANFE Nº 890/25154776; 1.186,80
18/09/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863530 PAGTO. REF. EMPENHO 8641/2019 NELSON FRANCISCO DE RAMOS & CIA LTDA CASA RAMOS - 455 1.186,80
TOTAL 1.186,80 1.186,80 1.186,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.