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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8674 Data de lançamento: 17/07/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BOTAS DE UNA E ALMOFADA PIRAMIDAL PARA USO DOS PAXIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. 0,00 185,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BOTAS DE UNA E ALMOFADA PIRAMIDAL PARA USO DOS PAXIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. 185,00
17/07/2019 Conforme DANFE Nº 1/8386; 185,00
01/08/2019 Pagamento de Empenho 8674/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864409 185,00
TOTAL 185,00 185,00 185,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.