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Última atualização realizada em 08/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JULCIMAR GABOARDI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8714 Data de lançamento: 19/07/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Segurança Pública
Subfunção: Policiamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: ADESIVOS
Fonte de Recurso: MULTA DE TRÂNSITO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA MANUTENÇÃO DE TOTENS DA CICLOFAIXA NO MUNICÍPIO. 0,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/07/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA MANUTENÇÃO DE TOTENS DA CICLOFAIXA NO MUNICÍPIO. 90,00
19/07/2019 Conforme DANFE Nº 1/1878; 90,00
14/08/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001561 PAGTO. REF. EMPENHO 8714/2019 JULCIMAR GABOARDI ME - 86838 90,00
TOTAL 90,00 90,00 90,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.