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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CRISTIANO COSTA PIMENTEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 8747 Data de lançamento: 22/07/2019
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. 02 DIÁRIAS "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A IJUÍ DIAS 01,02,03/08/19 PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE CURSO INTRODUTÓRIO DO SAMU. 0,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2019 VALOR REF. 02 DIÁRIAS "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A IJUÍ DIAS 01,02,03/08/19 PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE CURSO INTRODUTÓRIO DO SAMU. 600,00
26/07/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 600,00
01/08/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864410 PAGTO. REF. EMPENHO 8747/2019 CRISTIANO COSTA PIMENTEL - 84254 600,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.