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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 8817 Data de lançamento: 23/07/2019
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: Junta de Alistamento Militar
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Terrestre
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2019. 0,00 220,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2019 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2019. 220,97
23/07/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHOS FIM DO MÊS DE JULHO 2019 220,97
30/07/2019 Pagamento de Empenho 8817/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 220,97
TOTAL 220,97 220,97 220,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.